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审计处
部门介绍
审计处
Audit Office
部门介绍
办事流程

审计处是学院独立开展内部审计工作的职能部门。作为学院治理体系的重要组成部分,审计处在坚持党对审计工作的集中统一领导下,紧紧围绕内部审计工作目标和职能定位,积极贯彻“防未病、治既病、强体系”的工作思路,持续加强内部审计管理和质量控制,以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信。寓监督于服务之中,务实发挥“免疫系统”功能,努力将审计监督转化为治理效能,力争为学院高质量发展保驾护航。


工作职责

1.贯彻落实党和国家重大方针政策以及财经、审计法规;

2.负责拟定学院内部审计相关规章制度、工作规范等;

3.负责制定年度审计工作计划并组织实施;

4.负责对学院财务收支情况进行审计;

5.负责学院中层领导干部经济责任审计;

6.负责组织实施基本建设项目的全过程审计工作;

7.负责开展修缮工程、物资采购项目的结算审计工作;

8.组织开展风险评估及内控评价;

9.提供审计咨询管理服务;

10.负责审计档案资料的归纳整理;

11.加强审计队伍建设,促进审计人员成长发展;

12.承担上级审计机关和学院交办的其他审计任务。


部门结构

审计处下设综合审计科。